Orden de Compra. Nº2332-985-CM18 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA PLAN COMUNAL PROMOCIÓN C. ANG. - LINEA ADULTO MAYOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-985-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA PLAN COMUNAL PROMOCIÓN C. ANG. - LINEA ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ext 52 del sistema 114 05 14 001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 124501,11
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
2239-23-LP13
Agua mineral1600 (1332190 )AGUA MINERAL VITAL CON GAS 600 CC UNIDAD 1358328(1332190) AGUA MINERAL VITAL CON GAS 600 CC UNIDAD; Código: Z384524; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $25 $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.800 $ 548.800
50161510
2239-23-LP13
Sacarina12 (1339658 )ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO 180 ML UNIDAD 1365861(1339658) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO 180 ML UNIDAD; Código: Z413068; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $146 $ 1.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.712 $ 23.712
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo24 (1039161 )CAFÉ NESCAFE DESCAFEINADO DECAF 170 GRAMOS UNIDAD 1059441(1039161) CAFÉ NESCAFE DESCAFEINADO DECAF 170 GRAMOS UNIDAD; Código: Z193924; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $286 $ 3.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.736 $ 92.736
Total Neto $ 665.248
Descuento $ 9.979
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.501
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 779.770