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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2229-5-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROVISIÓN MATERIALES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Defensoría Regional de Valparaíso |
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Razón Social |
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
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R.U.T. |
61.941.900-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
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R.U.T. |
61.941.900-6 |
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Dirección de Facturación |
OHiggins 1260 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
138661,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHiggins 1260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO DK |
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Razón Social |
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.556.184-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO DK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 220 | Rollo | 250 mts. para dispensador de palanca tipo TORK o similar. | - |
$ 2.136,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 469.920
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$ 469.920
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14111704
| Papel higiénico | 225 | Rollo | 250 mts. doble hoja | - |
$ 1.155,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 259.875
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$ 259.875
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Total Neto
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$ 729.795
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 138.661
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$ 868.456
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.