|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2484-602-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-618-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.301-2 |
|
Dirección de Facturación |
LOS CARRERA N°479, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
|
Comuna |
Quilicura
|
|
Impuesto |
394379,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA N°479, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Clan Dent |
|
Razón Social |
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.371.920-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Clan Dent |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152103
| Adhesivos de cubetas de impresión dental | 1 | Paquete | SE ADJUNTA FORMATO PRESUPUESTO DETALLADO, SUBIR COTIZACIÓN E INDICAR PLAZO DE ENTREGA | COTIZACIÓN SEGUN PROVEEDOR |
$ 2.075.680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.075.680
|
$ 2.075.680
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.075.680
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 394.379
|
|
$ 2.470.059
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.