Orden de Compra. Nº949-43-AG25 "compra ágil: 949-39-COT25-Solicitud de Compra de Materiales Plan de Alfabetización "Contigo Aprendo" Sol 03 18"
Recuerde que el responsable del pago es Mineduc Administración III Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 949-43-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 949-39-COT25-Solicitud de Compra de Materiales Plan de Alfabetización "Contigo Aprendo" Sol 03 18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración III Región
Razón Social Mineduc Administración III Región
R.U.T. 60.901.005-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 328 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Mineduc Administración III Región
R.U.T. 60.901.005-3
Dirección de Facturación chañarcillo 550, copiapó.
Comuna Copiapó
Impuesto 81816,5004
Dirección de Envío de la Factura chañarcillo 550, copiapó.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOLES SPA
Razón Social ECOLES SPA
R.U.T. 77.087.242-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOLES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro150Unidadcuaderno de cuadros, 100 hjs  $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.200 $ 178.200
60121518
Lápices de grafito150UnidadLapices grafito n°02  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
60121535
Goma de borrar150Unidadgoma de borrar  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
44121619
Sacapuntas90Unidadsacapunta plásticos  $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.420 $ 30.420
44122019
Cajas de archivo o accesorios21Unidadcaja tipo memphis  $ 4.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.021 $ 84.020
44122019
Cajas de archivo o accesorios21Unidadcaja storbox XL (490X350X300)  $ 5.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.873 $ 117.873
Total Neto $ 430.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.817
TOTAL OC $ 512.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.