Orden de Compra. Nº1718-1063-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1087-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-1063-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1087-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Junto con saludar, a través del presente solicito a usted poder cancelar la orden de compra 1718-1063-ag25, ya que, está enviada al proveedor desde el 15 de septiembre del presente y a la fecha no se obtiene respuesta por parte de este, considerar que se ha intentado tomar contacto telefónico y se han enviado correos electrónicos donde no se obtiene respuesta. Correo enviado por Constanza Hernández Dpto Salud.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1497 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 34282,65
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NexoLink Ltda
Razón Social INGENIERIA Y GESTION AJMB LIMITADA
R.U.T. 78.049.957-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NexoLink Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60104105
Materiales de enseñanza de los sistemas del cuerpo1UnidadSOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, SE ADJUNTA DETALLES DE LO SOLICITADO.  $ 180.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.435 $ 180.435
Total Neto $ 180.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.283
TOTAL OC $ 214.718


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.