Orden de Compra. Nº3820-527-AG25 "Compra de insumos para Talleres y charlas "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-527-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para Talleres y charlas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522113 del sistema propios.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 5684,8
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUEVO AMANECER
Razón Social COMERCIALIZADORA NUEVO AMANECER LIMITADA
R.U.T. 77.883.602-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NUEVO AMANECER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua4UnidadBidones de agua de 6,5 litros sin gas (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir con términos de referencia.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50202301
Agua3UnidadAgua mineral con gas 1,6 litros (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir con términos de referencia.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50202304
Jugos y néctar envasados3UnidadJugos nectar natural sabores variados 1,5 litros (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir con términos de referencia.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGalletas con relleno 120 gr (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir con términos de referencia.  $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadGalletas 140 gr surtidas (Enviar ficha técnica y cotización) Cumplir con términos de referencia.  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
50181909
Galletas saladas6UnidadGalletas saladas 90 gr Galletas saladas 90 gr $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 29.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.685
TOTAL OC $ 35.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.