Orden de Compra. Nº859378-947-SE25 "Material de oficina VRA. UVA 23991"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 859378-947-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de oficina VRA. UVA 23991
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 859378-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 14 Convenio Desempeño - Proyectos
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 213122045 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Av. Errázuriz 1834, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 464058,09
Dirección de Envío de la Factura Av. Errázuriz 1834, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VBC GROUP SPA
Razón Social VBC GROUP SPA
R.U.T. 77.350.794-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VBC GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1UnidadMATERIALES DE OFICINA, OC SEGÚN COTIZACIÓN DE PROVEEDOR N°10000798. CONSIDERAR PRODUCTOS, PRECIOS Y CANTIDADES CONSIDERANDO DICHA COTIZACIÓN.MATERIALES DE OFICINA, OC SEGÚN COTIZACIÓN DE PROVEEDOR N°10000798. CONSIDERAR PRODUCTOS, PRECIOS Y CANTIDADES CONSIDERANDO DICHA COTIZACIÓN. $ 3.489.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.489.158 $ 3.489.158
Total Neto $ 3.489.158
Descuento $ 1.046.747
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 464.058
TOTAL OC $ 2.906.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.