Orden de Compra. Nº1036-138-SE25 "DIFERENCIA IPC BUS NOV-DIC 2024 - ENERO 2025 ID 1036-18-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1036-138-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra DIFERENCIA IPC BUS NOV-DIC 2024 - ENERO 2025 ID 1036-18-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Error en calculo de multa
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1036-18-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 235 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Herrera
Razón Social SERVICIOS Y TRANSPORTES GLADYS HERRERA VENEGAS EIR
R.U.T. 76.896.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Herrera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida   $ 2.024.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.024.201 $ 2.024.201
Total Neto $ 2.024.201
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.024.201

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.