Orden de Compra. Nº
2424-1118-AG25
"
KIT COFFEE (MJZM) / PED 14 / 2971 / ID 2424-1577-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2424-1118-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
KIT COFFEE (MJZM) / PED 14 / 2971 / ID 2424-1577-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T.
69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 616 del sistema SENDA PREVIENE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T.
69.061.000-0
Dirección de Facturación
ARLEGUI N°615 3° PISO
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
23769,19
Dirección de Envío de la Factura
ARLEGUI N°615 3° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
C&C
Razón Social
C&C ASESORÍAS Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T.
77.522.964-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
C&C
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
100 VASOS POLIPAPEL BEBIDAS FRÍAS 180 CC, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.
100 VASOS POLIPAPEL BEBIDAS FRÍAS 180 CC
$ 74,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
100
Unidad
100 CUCHARAS DE MADERA, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.
100 CUCHARAS DE MADERA
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.300
$ 4.300
14111705
Servilletas de papel
4
Paquete
4 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES C/U, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.
4 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES C/U
$ 721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.884
$ 2.884
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
1 ENDULZANTE, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.
ENDULZANTE LIQUIDO 180 STEVIA Y SUCRALOSA
$ 5.426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.426
$ 5.426
50201709
Café instantáneo
1
Tarro
1 TARRO DE CAFE, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.
TARRO CAFE NESCAFE 170
$ 10.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.868
$ 10.868
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
1 CAJA DE 100 BOLSITAS DE TE, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.
$ 7.338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.338
$ 7.338
50202310
Agua mineral
10
Unidad
10 BOTELLAS DE 1.6 LT DE AGUA SABORIZADA SIN GAS, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
100 VASOS POLIPAPEL BEBIDAS CALIENTES 180 CC, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.
$ 74,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Kit
1 KIT DE GALLETAS, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.
$ 61.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.985
$ 61.985
Total Neto
$ 125.101
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.769
TOTAL OC
$ 148.870
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.