Orden de Compra. Nº2424-1118-AG25 "KIT COFFEE (MJZM) / PED 14 / 2971 / ID 2424-1577-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1118-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra KIT COFFEE (MJZM) / PED 14 / 2971 / ID 2424-1577-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 616 del sistema SENDA PREVIENE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI N°615 3° PISO
Comuna Viña del Mar
Impuesto 23769,19
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI N°615 3° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C&C
Razón Social C&C ASESORÍAS Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 77.522.964-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C&C
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad100 VASOS POLIPAPEL BEBIDAS FRÍAS 180 CC, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.100 VASOS POLIPAPEL BEBIDAS FRÍAS 180 CC $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico100Unidad100 CUCHARAS DE MADERA, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.100 CUCHARAS DE MADERA $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
14111705
Servilletas de papel4Paquete4 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES C/U, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.4 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES C/U $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.884 $ 2.884
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad1 ENDULZANTE, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.ENDULZANTE LIQUIDO 180 STEVIA Y SUCRALOSA $ 5.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.426 $ 5.426
50201709
Café instantáneo1Tarro1 TARRO DE CAFE, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.TARRO CAFE NESCAFE 170 $ 10.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.868 $ 10.868
50201713
Bolsitas de te1Caja1 CAJA DE 100 BOLSITAS DE TE, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.  $ 7.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.338 $ 7.338
50202310
Agua mineral10Unidad10 BOTELLAS DE 1.6 LT DE AGUA SABORIZADA SIN GAS, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad100 VASOS POLIPAPEL BEBIDAS CALIENTES 180 CC, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.  $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Kit1 KIT DE GALLETAS, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODCUTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO.  $ 61.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.985 $ 61.985
Total Neto $ 125.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.769
TOTAL OC $ 148.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.