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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
761-928-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC COMPRA AGIL 761-335-COT23 SERVICIOS DE ARRIENDO PANTALLA Y GENERADOR JORNADA PETRAC E28814/2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
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R.U.T. |
60.515.000-4 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS 92 PISO 2° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
227810 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 92 PISO 2° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GMaudio |
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Razón Social |
GONZALO DAVID MARÍN MESÍAS
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R.U.T. |
12.900.843-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GMaudio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | OC COMPRA AGIL 761-335-COT23 SERVICIOS DE ARRIENDO PANTALLA Y GENERADOR JORNADA PETRAC E28814/2023
ADM. DE CONTRATO: JOSÉ LUIS MIRANDA - TELEFONO 22 6363600
PAGOS 1
ENVIAR FACTURA A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM | SISTEMA DE PANTALLAS POR BLOQUE PARA VIDEO DE CIERRE DE CAMPAÑA TENENCIA RESPONSABLE CON GENERADOR ELECTROGENO DURACION 3 HORAS
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$ 1.199.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.199.000
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$ 1.199.000
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Total Neto
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$ 1.199.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 227.810
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$ 1.426.810
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.