Orden de Compra. Nº1057404-1743-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-309-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057404-1743-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-309-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2070 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación caupolican s/n, arauco
Comuna Arauco
Impuesto 1000065
Dirección de Envío de la Factura caupolican s/n, arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA
R.U.T. 78.027.120-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones56BolsaE016-193JABÓN COSMÉTICO DE ALTO RENDIMIENTO SISTEMA DE BOLSA COLAPSABLE SELLADA DE FLUJO UNIDIRECIONAL PARA MANOS DE 950CC ADJUNTAR FICHA TECNICA. $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.800 $ 604.800
53131608
Jabones300BolsaE016-063JABÓN ALCOHOL GEL BOLSA 950 ML, ADJUNTAR FICHA . $ 14.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.433.700 $ 4.433.700
53131608
Jabones90BotellaE016-140JABÓN LIQUIDO PARA MANOS BOTELLAS 1000 ML ADJUNTAR FICHA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 5.263.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.000.065
TOTAL OC $ 6.263.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.