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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4629-341-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-17-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4629-17-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Nivel Central Santiago |
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Razón Social |
DIRECCION DEL TRABAJO
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DEL TRABAJO
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R.U.T. |
61.502.000-1 |
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Dirección de Facturación |
AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
989765,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MELMAN Spa |
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Razón Social |
MELMAN SPA
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R.U.T. |
96.882.140-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MELMAN Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101504
| Sillas | 1 | Global | Silleria | SE ADJUNTAN FICHAS TECNICAS PARA SU EVALUACION, PRODUCTOS ARMADOS Y LISTOS PARA SU USO |
$ 3.910.842,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.910.842
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$ 3.910.842
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56111701
| Muebles o escritorio no modular | 1 | Global | Escritorios | SE ADJUNTAN FICHAS TECNICAS PARA SU EVALUACION, PRODUCTOS ARMADOS Y LISTOS PARA SU USO |
$ 1.298.452,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.298.452
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$ 1.298.452
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Total Neto
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$ 5.209.294
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 989.766
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$ 6.199.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.