|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4355-763-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-840-COT25 / MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
|
|
R.U.T. |
69.030.600-k |
|
Dirección de Facturación |
Ohiggins 1016 |
|
Comuna |
Freirina
|
|
Impuesto |
49685 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins 1016 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
canal spa |
|
Razón Social |
CANAL SPA
|
|
R.U.T. |
77.687.529-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
canal spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad | ESTANQUE PARA ALMACENAR AGUA, DE 500 LITROS | |
$ 84.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.900
|
$ 84.900
|
11121610
| Maderas duras | 6 | Plancha | OSB | |
$ 16.630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.780
|
$ 99.780
|
51241205
| Calamina | 5 | Plancha | ZINC ACANALADO | |
$ 13.364,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 66.820
|
$ 66.820
|
|
|
Total Neto
|
$ 251.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 10.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.685
|
|
$ 311.185
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.