Orden de Compra. Nº3500-172-AG25 "Materiales de oficina/Subvención SEP/Colegio Raúl Ramírez Mayol"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3500-172-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina/Subvención SEP/Colegio Raúl Ramírez Mayol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Facturación MIGUEL CUADRA 224
Comuna Quinta de Tilcoco
Impuesto 144710,46
Dirección de Envío de la Factura MIGUEL CUADRA 224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFFICE WORK CHILE SPA
Razón Social OFFICE WORK CHILE SPA
R.U.T. 77.979.117-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OFFICE WORK CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1KitSE ADJUNTA LISTA DE MATERIALES DE OFICINA. LA COTIZACION DEBE INDICAR: LA MARCA DEL PRODUCTO, PRESENTACION DEL PRODUCTO Y TODO AQUELLO QUE CERTIFIQUE LA CALIDAD A OFRECER. INDICAR TIEMPO DE DESPACHO.  $ 761.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.634 $ 761.634
Total Neto $ 761.634
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.710
TOTAL OC $ 906.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.