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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-26248-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
drm/2025/OC DESDE 1641-9-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-9-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
HUERFANOS 3255 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
43451,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS 3255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA
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R.U.T. |
76.751.352-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL MORA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41103011
| Refrigeradores o congeladores de uso general | 1 | Unidad | 10-011-001-0442 @ MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERADORES, FREEZERS, VITRINAS
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA REFRIGERADORES FREEZERS VITRINAS Y CENTRIFUGAS DESDE 1641-9-LP25
COTIZACION Nº 9593 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025
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$ 228.691,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 228.691
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$ 228.691
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Total Neto
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$ 228.691
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.451
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$ 272.142
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.