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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2201-1989-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO Y JARDINERÍA MARZO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2201-7-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
61.602.117-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. José Arrieta 5969 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
2917854,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José Arrieta 5969 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO ARTE |
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Razón Social |
GRUPO ARTE SPA
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R.U.T. |
77.490.369-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO ARTE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicios de Aseo, Desinfección Integral y Mantención de Áreas Verdes, para el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda por 24 meses.
Mes de MARZO 2025 | Servicios de Aseo, Desinfección Integral y Mantención de Áreas Verdes, para el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda por 24 meses.
Mes de MARZO 2025 |
$ 15.357.129,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.357.129
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$ 15.357.129
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Total Neto
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$ 15.357.129
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.917.855
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$ 18.274.984
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.