Orden de Compra. Nº2332-591-CM18 "ADQ. MARCOS UAPO CEAPS 74"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-591-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MARCOS UAPO CEAPS 74
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1695560
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optica Queulat
Razón Social FREDDY ALEJANDRO VESTER RIVERA
R.U.T. 13.316.659-9
Sucursal Optica Queulat
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos500 (995280 )MARCO - METÁLICO HOMBRE 1012280(995280) MARCO - METÁLICO HOMBRE; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos500 (995281 )MARCO - METÁLICO MUJER 1012281(995281) MARCO - METÁLICO MUJER; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos1000 (995277 )MARCO - CELULOIDE HOMBRE 1012277(995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos1000 (995278 )MARCO - CELULOIDE MUJER 1012278(995278) MARCO - CELULOIDE MUJER; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000
Total Neto $ 9.200.000
Descuento $ 276.000
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.695.560
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 10.619.560