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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1195999-182-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SM 233 - KIT AOPOYO A LA REGULACION SENSORIAL - ESCUELA RAMON DEL RIO - D260 - COMPRA AGIL: 1195999-194-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Coronel souper 4844 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
92285,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Coronel souper 4844 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Globo Rojo |
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Razón Social |
MATERIALES DIDACTICOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.077.432-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Globo Rojo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42251617
| Cojines de asiento terapéuticos o accesorios | 2 | Kit | KIT APOYO A LA REGULACION SENSORIAL. SOLO SE CONSIDERARAN LOS QUE COTICEN Y COLOQUEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS, FOTOS Y FUNCIONES. | |
$ 242.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 485.714
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$ 485.714
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Total Neto
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$ 485.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.286
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$ 578.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.