Orden de Compra. Nº2591-203-SE26 "Se solicita ayuda social correspondiente a la compra de 16 piezas de 3x3 (material de construcción) a través de contrato de suministro continuo."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2591-203-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Se solicita ayuda social correspondiente a la compra de 16 piezas de 3x3 (material de construcción) a través de contrato de suministro continuo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2591-15-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 276
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
R.U.T. 83.017.500-8
Dirección de Facturación BALMACEDA 276
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 2521984
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 276
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA LA TIRANA SPA
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA LA TIRANA SPA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera1UnidadSe solicita ayuda social correspondiente a la compra de 16 piezas de 3x3 (material de construcción) a través de contrato de suministro continuo. (Mas detalles y especificaciones, ver en anexo n°1 y bases administrativas)venta de materiales para ayuda social correspondiente a la compra de 16 piezas de 3x3 material de construcción a través de contrato de suministro continuo $ 13.273.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.273.600 $ 13.273.600
Total Neto $ 13.273.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.521.984
TOTAL OC $ 15.795.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.