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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2078-508-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE PRODUCTORA SC 476 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
O' Higgins 241 Local 2 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
182335,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O' Higgins 241 Local 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
la union |
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Razón Social |
LEONARDO MARCELO SÁEZ CAMPOS
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R.U.T. |
15.191.726-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
la union |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90151602
| Productoras | 1 | Unidad | SERVICIO DE PRODUCTORA PARA ACTIVIDAD DEL 27 DE AGOSTO EN SALON GREGORIO DE LA FUENTE DEL GOBIERNO REGIONAL, UBICADO EN ARTURO PRAT 525 BARRIO CÍVICO, CONCEPCIÓN (SE ADJUNTA DETALLES DEL REQUERIMIENTO, SE REQUIERE RESOLUCION SANITARIA | |
$ 959.663,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 959.663
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$ 959.663
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Total Neto
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$ 959.663
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 182.336
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$ 1.141.999
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.