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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5018-50-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5018-30-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Odontológico Militar - La Reina |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.974.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.974.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
111150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grabados y Letras |
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Razón Social |
GRABADOS Y LETRAS SPA
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R.U.T. |
77.720.206-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grabados y Letras |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 1 | Unidad | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UN LETRERO EN ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3MM DE ESPESOR | |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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55121727
| Letreros | 32 | Unidad | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LETRAS EN MADERA O MDF RESISTENTES AL EXTERIOR.
GROSOR 1 CM, ALTO 20 X 20 ANCHO
ESPECIFICACIONES SEGUN LISTA DE VERIFICACIÓN. | |
$ 16.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.000
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$ 520.000
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Total Neto
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$ 585.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.150
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$ 696.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.