Orden de Compra. Nº5110-347-SE25 "ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y PEDAGOGICO PARA ESCUELA VILLA LO BURGOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5110-347-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y PEDAGOGICO PARA ESCUELA VILLA LO BURGOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5110-3-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002006002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
Comuna Purranque
Impuesto 786630,21
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ABSA SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA
R.U.T. 79.668.170-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora ABSA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería4140159UnidadVER LISTADO DE MATERIALES SEGUN DETALLE EN AUTORIZACION N° 09 DE FECHA 01/09/2025. NOTA: AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBE DETALLAR DE ACUERDO A AUTORIZACION N° 09 ADJUNTA.VER LISTADO DE MATERIALES SEGUN DETALLE EN AUTORIZACION N° 09 DE FECHA 01/09/2025. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140.159 $ 4.140.159
Total Neto $ 4.140.159
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 786.630
TOTAL OC $ 4.926.789


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.