Orden de Compra. Nº
3359-54-AG25
"
EQUIPAMIENTO PARA COMEDOR 3359-22-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3359-54-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
EQUIPAMIENTO PARA COMEDOR 3359-22-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Facturación
AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
Comuna
Iquique
Impuesto
132409,1
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-06-2025
Título
Descripción
FACTURACIÓN
Se solicita aceptar la OC, los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl; CC: jfuentesp@cosale.cl; una vez recepcionados los productos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Díaz SpA
Razón Social
COMERCIAL DÍAZ SPA
R.U.T.
77.255.592-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Díaz SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52141523
Hervidores y teteras
1
Unidad
HERVIDOR - MANTENEDOR DE AGUA CALIENTE, INDUSTRIAL, CAPACIDAD 20 LITROS, ACERO INOXIDABLE CON APAGADO AUTOMÁTICO. SU VALOR NO DEBE SOBREPASAR LAS 3 UTM.
$ 89.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.990
$ 89.990
48111001
Máquinas expendedoras de raciones independientes con tazas o vasos
1
Unidad
MÁQUINA DISPENSADORA PARA JUGOS CONCENTRADOS, CAPACIDAD DE 15 A 20 LITROS, SIMPLE DE UN CONTENEDOR, ESTRUCTURA CON BASE DE ACERO INÓXIDABLE, VÁLVULA INTERIOR DE ACERO INÓXIDABLE, RECEPTOR INFERIOR DE PLÁSTICO ATÓXICO, VASO Y TAPA DE POLICARBONATO ATÓXICO, CON BOMBA DE ENFRIAMIENTO Y MEZCLADOR CONTINUO. SU VALOR NO DEBE SOBREPASAR LAS 3 UTM.
$ 169.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 169.990
$ 169.990
56101519
Mesas
1
Unidad
MESA PLEGABLE RECTANGULAR, COLOR BLANCO, DE 150 A 200 CMS DE LARGO, PATAS DE ACERO.
$ 44.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.990
$ 44.990
56101504
Sillas
8
Unidad
SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO, CON TAPIZ DE CUERO Y PATAS DE ALUMINIO O ACERO.
$ 48.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 391.920
$ 391.920
Total Neto
$ 696.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 132.409
TOTAL OC
$ 829.299
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.