Orden de Compra. Nº3359-54-AG25 "EQUIPAMIENTO PARA COMEDOR 3359-22-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-54-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO PARA COMEDOR 3359-22-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
Comuna Iquique
Impuesto 132409,1
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2025
TítuloDescripción
FACTURACIÓN
Se solicita aceptar la OC, los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl; CC: jfuentesp@cosale.cl; una vez recepcionados los productos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Díaz SpA
Razón Social COMERCIAL DÍAZ SPA
R.U.T. 77.255.592-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Díaz SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141523
Hervidores y teteras1UnidadHERVIDOR - MANTENEDOR DE AGUA CALIENTE, INDUSTRIAL, CAPACIDAD 20 LITROS, ACERO INOXIDABLE CON APAGADO AUTOMÁTICO. SU VALOR NO DEBE SOBREPASAR LAS 3 UTM.  $ 89.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.990 $ 89.990
48111001
Máquinas expendedoras de raciones independientes con tazas o vasos1UnidadMÁQUINA DISPENSADORA PARA JUGOS CONCENTRADOS, CAPACIDAD DE 15 A 20 LITROS, SIMPLE DE UN CONTENEDOR, ESTRUCTURA CON BASE DE ACERO INÓXIDABLE, VÁLVULA INTERIOR DE ACERO INÓXIDABLE, RECEPTOR INFERIOR DE PLÁSTICO ATÓXICO, VASO Y TAPA DE POLICARBONATO ATÓXICO, CON BOMBA DE ENFRIAMIENTO Y MEZCLADOR CONTINUO. SU VALOR NO DEBE SOBREPASAR LAS 3 UTM.  $ 169.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.990 $ 169.990
56101519
Mesas1UnidadMESA PLEGABLE RECTANGULAR, COLOR BLANCO, DE 150 A 200 CMS DE LARGO, PATAS DE ACERO.  $ 44.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.990 $ 44.990
56101504
Sillas8UnidadSILLA PLEGABLE COLOR NEGRO, CON TAPIZ DE CUERO Y PATAS DE ALUMINIO O ACERO.  $ 48.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.920 $ 391.920
Total Neto $ 696.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.409
TOTAL OC $ 829.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.