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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
517903-93-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 517903-13-L124, adquisicion de producto aislante y impermeabilización para el CCA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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517903-13-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando Conjunto Austral |
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Razón Social |
EMDN-RMA
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R.U.T. |
61.114.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EMDN-RMA
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R.U.T. |
61.114.000-2 |
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Dirección de Facturación |
PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
589000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-09-2024 |
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Proveedor |
VAMAN SPA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA VARELA MANRIQUEZ SPA
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R.U.T. |
77.162.244-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VAMAN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30141602
| Revestimiento de aislamiento no térmico | 1 | Unidad | adquisición de producto aislante y de impermeabilización Kit poliuretano, para mantención en dependencias del CCA | producto aislante y de impermeabilización “Kit poliuretano”, para mantención en dependencias del CCA |
$ 3.100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.100.000
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$ 3.100.000
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Total Neto
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$ 3.100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 589.000
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$ 3.689.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.