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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2555-219-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SAE No 170 - Compra de zapatos técnicos del Departamento Proteccion Incendios Forestales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IV Región - Oficina Regional de Coquimbo |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
122612,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-08-2024 |
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Proveedor |
KOMAX |
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Razón Social |
KOMAX S.A.
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R.U.T. |
96.572.420-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KOMAX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 8 | Par | Zapatos tipo trekking, detalle: 1/25 cms., 2/26 cms., 2/26,5 cms., 1/27 cms., 1/27,5 cms. y 1/28,5 cms. | |
$ 80.666,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 645.328
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$ 645.328
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Total Neto
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$ 645.328
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.612
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$ 767.940
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.