Orden de Compra. Nº4280-15-SE25 "ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-15-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4280-51-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-004 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 3924237,39
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pablo Valencia Figueroa
Razón Social PABLO DIEGO VALENCIA FIGUEROA
R.U.T. 13.764.282-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pablo Valencia Figueroa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 405-1 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2024.  $ 4.642.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.642.166 $ 4.642.166
39111603
Alumbrado público1Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 405-2 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE OCTUBRE 2024.  $ 13.974.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.974.223 $ 13.974.223
39111603
Alumbrado público1Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 405-5 SERVICIO DE MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO MES DE NOVIEMBRE 2024.  $ 2.037.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.037.492 $ 2.037.492
Total Neto $ 20.653.881
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.924.237
TOTAL OC $ 24.578.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.