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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3375-47-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CGGERM(compra ágil: 3375-43-COT25) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.042-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.042-7 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno 102, Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
370500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 102, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FRIMASTER SPA |
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Razón Social |
INGENERIA Y PROYECTOS FRIMASTER SPA
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R.U.T. |
77.846.658-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FRIMASTER SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | Mantenimiento preventivo alcantarillado y fosas para la CGGERM conforme a las especificaciones técnicas. | |
$ 1.950.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.950.000
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$ 1.950.000
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Total Neto
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$ 1.950.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 370.500
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$ 2.320.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.