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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3363-62-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3363-14-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Bienestar - Cuartel General |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O`higgins 260, Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O`higgins 260, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-05-2025 |
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Proveedor |
Valparaiso Travel® |
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Razón Social |
HÉCTOR HERNÁN MANZO ESCOBAR
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R.U.T. |
9.415.392-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Valparaiso Travel® |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25111508
| Transbordadores de pasajeros o vehículos | 2 | Unidad | SE REQUIERE 02 (DOS) PASAJES EN BUS SALON CAMA PREMIUM PARA EL DIA 02JUN2025 (DESDE SANTIAGO A CONCEPCION HORARIO DE 15:00 HRS IDA)-04JUN2025 (DESDE CONCEPCION A SANTIAGO HORARIO DE 07:00 HRS REGRESO). | |
$ 69.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.900
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$ 139.900
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Total Neto
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$ 139.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 139.900
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.