Orden de Compra. Nº1057532-4262-AG25 "F1-158-MAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-285-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-4262-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra F1-158-MAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-285-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1737
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 63125,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Mats
Razón Social COMERCIAL MAT'S SPA
R.U.T. 77.862.254-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Mats
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra100Barra100 BARRAS DE CEREAL.  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50201713
Bolsitas de te300Bolsa300 BOLSITAS DE TE EN CAJA DE 100 UNIDADES.  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3Botella3 BOTELLAS DE ENDULZANTE X 270 ML.  $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.390 $ 9.390
50101634
Fruta fresca250Unidad250 NARANJAS ( 30 UNIDADES DEBEN SER ENTREGADAS EL 12 DE MAYO, LO RESTANTE PARA OTRA ACTIVIDAD POR LO TANTO LA ENTEGA ES PARCIALIZADA.   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos100Unidad100 GALLETONES DE AVENA.  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
50201709
Café instantáneo3Tarro3 TARROS DE CAFE DESCAFEINADO X 170 GRAMOS.  $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.670 $ 20.670
50201709
Café instantáneo3Tarro3 TARRO DE NESCAFE X 170 GRAMOS  $ 5.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Paquete30 PAQUETES DE GALLETAS VARIEDAD.  $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
50192110
Nueces o frutos secos50Paquete50 PAQUETES DE FRUTOS SECOS X 150 GRAMOS.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
Total Neto $ 332.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.126
TOTAL OC $ 395.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.