Orden de Compra. Nº
1057532-4262-AG25
"
F1-158-MAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-285-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057532-4262-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
F1-158-MAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-285-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1737
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Facturación
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna
Osorno
Impuesto
63125,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Mats
Razón Social
COMERCIAL MAT'S SPA
R.U.T.
77.862.254-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Mats
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221202
Cereales en barra
100
Barra
100 BARRAS DE CEREAL.
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50201713
Bolsitas de te
300
Bolsa
300 BOLSITAS DE TE EN CAJA DE 100 UNIDADES.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Botella
3 BOTELLAS DE ENDULZANTE X 270 ML.
$ 3.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.390
$ 9.390
50101634
Fruta fresca
250
Unidad
250 NARANJAS ( 30 UNIDADES DEBEN SER ENTREGADAS EL 12 DE MAYO, LO RESTANTE PARA OTRA ACTIVIDAD POR LO TANTO LA ENTEGA ES PARCIALIZADA.
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.500
$ 82.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
100 GALLETONES DE AVENA.
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
50201709
Café instantáneo
3
Tarro
3 TARROS DE CAFE DESCAFEINADO X 170 GRAMOS.
$ 6.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.670
$ 20.670
50201709
Café instantáneo
3
Tarro
3 TARRO DE NESCAFE X 170 GRAMOS
$ 5.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.480
$ 15.480
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Paquete
30 PAQUETES DE GALLETAS VARIEDAD.
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.200
$ 28.200
50192110
Nueces o frutos secos
50
Paquete
50 PAQUETES DE FRUTOS SECOS X 150 GRAMOS.
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.000
$ 95.000
Total Neto
$ 332.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.126
TOTAL OC
$ 395.366
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.