|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3624-281-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ROLLO DE POLIETILENO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad De Nogales |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
|
|
R.U.T. |
69.060.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO FELIX VICUÑA 199 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
|
|
R.U.T. |
69.060.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO FELIX VICUÑA 199 |
|
Comuna |
Nogales
|
|
Impuesto |
239495,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO FELIX VICUÑA 199 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Minimarket Lourdes |
|
Razón Social |
MIGUEL ANGEL GODOY PEÑA
|
|
R.U.T. |
12.076.892-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Minimarket Lourdes |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
13111010
| Nilón | 14 | Rollo | ROLLO DE POLIETILENO 4 METROS DE ANCHO, 0,15 MM COLOR NEGRO | |
$ 90.036,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.260.504
|
$ 1.260.504
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.260.504
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 239.496
|
|
$ 1.500.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.