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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5586-3691-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
B/C Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-2454-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Facturación |
av. Francisco Salazar 01145 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
130322,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
av. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Albacort |
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Razón Social |
PATRICIA INGRID FUENTEALBA VALLEJOS
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R.U.T. |
11.198.308-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Albacort |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Global | Adquisición de Cortinas Roller, DE ACUERDO A DETALLE DOCUMENTO ADJUNTO. | COTIZACION ROLLER BLACKOUT COLOR GREY O GRIS
Oferta valida por 60 dias
Plazo de entrega de 7 dias hábiles una vez ordenado el trabajo |
$ 685.908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 685.908
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$ 685.908
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Total Neto
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$ 685.908
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 130.323
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$ 816.231
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.