Orden de Compra. Nº970841-2-AG25 "Adquisición de Letreros Acrilicos ágil: 970841-1-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 970841-2-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Letreros Acrilicos ágil: 970841-1-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente"
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Facturación AVENIDA NEPTUNO 097 ESTACION CENTRAL
Comuna Estación Central
Impuesto 6365
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA NEPTUNO 097 ESTACION CENTRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Silva Diseño
Razón Social Migue Silva Diseño E.I.R.L.
R.U.T. 76.729.580-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Miguel Silva Diseño
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111204
Películas de acrílico5UnidadLETRERO ACRÍLICO TRANSPARENTE. DIMENSIONES: 43X4,2CMS. ACRÍLICO CLEAR 3MM DE ESPESOR. LETRA ARIAL. (FORMATO SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO).  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500
Total Neto $ 33.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.365
TOTAL OC $ 39.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.