Orden de Compra. Nº1057420-296-SE25 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH40363 (scch)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-296-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH40363 (scch)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 758
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 4382,72924
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171505
Llaves1UnidadCOPIA DE LLAVE SEGÚN MUESTRACOPIA DE LLAVE SEGÚN MUESTRA $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
23153138
Cabezales de corte o desbastado6UnidadDISCO CORTA METAL 4 1/2DISCO CORTA METAL 4 1/2 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
26121629
Cable de alimentación1UnidadALARGADOR MULTIPLE 5 MTALARGADOR MULTIPLE 5 MTS $ 7.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437
12352310
Siliconas2LataSPRAY BLANCO BRILLANTE SPRAY BLANCO BRILLANTE $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
12352310
Siliconas2LataSPRAY NEGRO MATESPRAY NEGRO MATE $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
31162904
Grampas de cable metálico1UnidadGRAMPAS PARA CALECO AISLADAGRAMPAS PARA CALECO AISLADA $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31162904
Grampas de cable metálico1BolsaGRAMPAS COAXIAL BLANCO GRAMPAS COAXIAL BLANCO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 23.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.383
TOTAL OC $ 27.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.