Orden de Compra. Nº2585-940-SE24 "ADQ. TD. DA N° 6812/24, PRESENTACION MARIA JUANA Y AGUA BELLA, DA N° 5776/24, SECCIÓN DE EVENTOS, JCHD, IMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-940-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. TD. DA N° 6812/24, PRESENTACION MARIA JUANA Y AGUA BELLA, DA N° 5776/24, SECCIÓN DE EVENTOS, JCHD, IMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 5237426
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCTORA MASTERBLACK
Razón Social MASTER BLACK PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 77.138.354-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRODUCTORA MASTERBLACK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141620
Producción de eventos en el concesionario1GlobalCONTRATACIÓN ARTISTICAS POR PRESENTACIÓN MUSICAL DE MARIA JUANA Y AGUA BELLA, ACTIVIDAD, FIESTA CULTURAL ARTISTICO AZAPA 2024CONTRATACIÓN ARTISTICAS POR PRESENTACIÓN MUSICAL DE MARIA JUANA Y AGUA BELLA, ACTIVIDAD, FIESTA CULTURAL ARTISTICO AZAPA 2024 $ 27.565.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.565.400 $ 27.565.400
Total Neto $ 27.565.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.237.426
TOTAL OC $ 32.802.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.