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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3186-80-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA HOSPITAL NAVAL DE PUERTO WILLIAMS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.956.600-9 |
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Dirección de Facturación |
MC INTYRE S/N |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MC INTYRE S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-08-2025 |
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Proveedor |
SERVITECH CHILE SPA |
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Razón Social |
SERVITECH CHILE SPA
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R.U.T. |
77.151.258-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVITECH CHILE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 3 | Unidad | PASAJE AEREO IDA Y VUELTA TRAMO PUERTO WILLIAMS - PUNTA ARENAS - PUERTO WILLIAMS.
TRAMO PUERTO WILLIAMS-PUNTA ARENAS 18/08/2025; TRAMO PUNTA ARENAS- PUERTO WILLIAMS 22/08/2025
PASAJEROS:
ERIK ARREDONDO DONOSO, RUT 14.126.103-7 14/04/1981
RODRIGO VERGARA SALAS, RUT 13.993.790-2 11/07/1981
CARLOS SUAZO BASTIDAS, RUT 14.062.680-5 29/11/1981 | PASAJE AEREO IDA Y VUELTA TRAMO PUERTO WILLIAMS - PUNTA ARENAS - PUERTO WILLIAMS.
TRAMO PUERTO WILLIAMS-PUNTA ARENAS 18/08/2025; TRAMO PUNTA ARENAS- PUERTO WILLIAMS 22/08/2025
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$ 260.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 780.000
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$ 780.000
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Total Neto
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$ 780.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 780.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.