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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4168-577-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Variable Multifuncional |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4168-215-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
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R.U.T. |
69.130.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Adolfo Novoa 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
668804,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Adolfo Novoa 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DITGITAL |
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Razón Social |
DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.
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R.U.T. |
76.991.530-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DITGITAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101727
| Soportes de impresora | 1 | Mes | Convenio Multifuncionales, costo variable febrero 2025 | Servicios de multifuncionales |
$ 1.876.541,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.876.541
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$ 1.876.541
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44101727
| Soportes de impresora | 1 | Mes | Convenio Multifuncionales, costo variable marzo 2025 | Servicios de multifuncionales |
$ 1.643.482,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.643.482
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$ 1.643.482
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Total Neto
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$ 3.520.023
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 668.804
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$ 4.188.827
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.