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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
508965-16-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 508965-10-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
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R.U.T. |
60.109.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Fernández Nº1091 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
27550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Fernández Nº1091 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-08-2025 |
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Proveedor |
EQUINORTE |
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Razón Social |
EQUIPAMIENTO MINERO EQUINORTE SPA
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R.U.T. |
77.657.811-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EQUINORTE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 25 | Paquete | TOALLA DE PAPEL (2 rollos por paquete 2X250 MTS) | |
$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.000
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$ 145.000
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Total Neto
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$ 145.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.550
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$ 172.550
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.