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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1328912-14-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE 02 MOTONIVELADORAS Y MATERIAL PETREO COMUNA DE PUCON |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANIA
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R.U.T. |
60.511.090-8 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL BULNES 590 4° PISO TEMUCO REGIÓN DE LA ARAUCANIA |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
11172478,97822 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL BULNES 590 4° PISO TEMUCO REGIÓN DE LA ARAUCANIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristian Alejandro |
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Razón Social |
Ingenieria y servicios CyP limitada
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R.U.T. |
76.406.014-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cristian Alejandro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101502
| Niveladoras | 80 | Unidad no definida | SERVICIO DE 02 MOTONIVELADORAS COMUNA DE PUCON | SERVICIO DE 02 MOTONIVELADORAS COMUNA DE PUCON |
$ 210.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.806.720
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$ 16.806.723
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11111611
| Grava | 2500 | Metro Cúbico | MATERIAL PETREO COMUNA DE PUCON | MATERIAL PETREO COMUNA DE PUCON |
$ 16.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.995.000
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$ 41.995.798
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Total Neto
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$ 58.802.521
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.172.479
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$ 69.975.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.