Orden de Compra. Nº2832-519-AG25 "REQ. 498 BOLSA O SACO DE PAPEL DROGUERIA MUNICIPAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2832-519-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra REQ. 498 BOLSA O SACO DE PAPEL DROGUERIA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE ANULA OC POR ERROR DE DIGITACION EN CANTIDADES
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.260.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005003 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.260.400-8
Dirección de Facturación Clorindo Véliz 520 Villa México, Quillota
Comuna Quillota
Impuesto 729600
Dirección de Envío de la Factura Clorindo Véliz 520 Villa México, Quillota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Cambucheria
Razón Social COM JUAN CORDOVA Y CIA LTDA
R.U.T. 76.911.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Cambucheria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel480000BolsaBOLSA O SACO DE PAPEL BLANCO DE 1/2 KILO CON FUELLE, PARA EL EMPAQUE DE MEDICAMENTOS. RESISTENTE. ENVASADO EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. (ENTREGA MENSUAL DE 120.000 BOLSAS POR 4 MESES) COTIZAR POR BOLSA O SACO. SEGUN COTIZACION DE COMPRA AGIL $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840.000 $ 3.840.000
Total Neto $ 3.840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 729.600
TOTAL OC $ 4.569.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.554.521-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.472.854-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.