Orden de Compra. Nº5482-121-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-35-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5482-121-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-35-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5482-35-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLANUNOA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.68.001.013.001 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º. SECPLA
Comuna Ñuñoa
Impuesto 221079174,19
Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º. SECPLA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCP
Razón Social SUIZCORP SpA
R.U.T. 76.412.413-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SCP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131701
Pavimentación de carreteras o caminos1UnidadValor total por proyecto : CONSERVACIÓN AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE MANUEL DE SALAS Y GENERAL GOROSTIAGA, ÑUÑOA, OFERTA ECONÓMICA DETALLADA, conforme a lo ofertado en el ANEXO N°6.SCP $ 1.163.574.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.163.574.601 $ 1.163.574.601
Total Neto $ 1.163.574.601
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.079.174
TOTAL OC $ 1.384.653.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.