|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2582-4071-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-59-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2582-59-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECPLAN |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
2029727,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERIA DEL DEPORTE |
|
Razón Social |
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.271.919-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERIA DEL DEPORTE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42251612
| Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia | 1 | Unidad | Lote N°2 Materiales de Enseñanza - Entrenamiento Funcional. (SEGÚN BASES) | Lote N°2 Materiales de Enseñanza - Entrenamiento Funcional. |
$ 8.378.960,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.378.960
|
$ 8.378.960
|
41122411
| Cronómetros o relojes de laboratorio | 1 | Unidad | Lote N°3 Materiales de Enseñanza - Implementos de Medición, Audio y Materiales Anexos. (SEGÚN BASES) | Lote N°3 Materiales de Enseñanza - Implementos de Medición, Audio y Materiales Anexos. |
$ 2.303.816,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.303.816
|
$ 2.303.816
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.682.776
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.029.727
|
|
$ 12.712.503
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.