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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5765-84-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Cerradura digital: 5765-17-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FEN Departamento de Economía |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 257 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
129998,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 257 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NSC Ltda. |
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Razón Social |
SOC DE INVERSIONES NSC LIMITADA
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R.U.T. |
76.105.720-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NSC Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171510
| Cerraduras con temporizador | 3 | Unidad | cerraduras digital e instalación incluida, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas
Indicar garantías, plazo de entrega y datos de contacto del proveedor. La oferta debe incluir ficha técnica para ser evaluadas.
El Giro del proveedor en SII debe corresponder al servicio y/o bien que están ofertando. (el incumplimiento será excluyente)
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$ 228.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 684.201
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$ 684.201
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Total Neto
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$ 684.201
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 129.998
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$ 814.199
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.