Orden de Compra. Nº2062-331-AG25 "COMPRA MATERIALES DE OFICINA DEPROV. 2025 Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-400-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2062-331-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA DEPROV. 2025 Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-400-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 499
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Facturación Bulnes N° 215
Comuna Rancagua
Impuesto 201502,03
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grumpy Chile SPA
Razón Social GRUMPY CHILE SPA
R.U.T. 76.559.757-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grumpy Chile SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes10CajaCORCHETES 23/10 1.000 UNID. POR CAJA  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
44122103
Corchetes11CajaCORCHETES 23/24 1.000 UNID. POR CAJA  $ 5.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.599 $ 60.599
44122103
Corchetes10CajaCORCHETES 23/6 1.000 UNID. POR CAJA  $ 1.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.180 $ 17.180
44122103
Corchetes10CajaCORCHETES 23/17 1.000 UNID. POR CAJA  $ 4.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.510 $ 41.510
44122103
Corchetes20CajaCORCHETES 26/6 5.000 UNID. POR CAJA  $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.020 $ 23.020
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2CajaCAJA DE 30 UNID.PEGAMENTO BARRA STICK 8 GRS. TIPO ARTEL  $ 10.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.280 $ 20.280
44121701
Lápiz pasta4CajaCAJA DE 50 UNID.LAPIZ PASTA CRISTAL AZUL PUNTA MEDIA EXTERIOR TRANSPARENTE TIPO BIC  $ 9.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.148 $ 37.148
44121801
Cinta correctora30UnidadCORRECTOR EN CINTA ROLLER 42MM MT (TIPO PRITT)  $ 3.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.330 $ 96.330
24112404
Caja100UnidadCAJA ARCHIVO TIPO MEMPHIS TAMAÑO 37X14X26 CM.  $ 1.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.800 $ 146.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora125UnidadRESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA   $ 3.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.750 $ 375.750
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora80UnidadRESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO   $ 2.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.880 $ 206.880
24141607
Separadores de cartón20PaqueteSEPARADORES DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA (6 DIVISIONES, 6 COLORES POR PAQUETE)  $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340
24141607
Separadores de cartón20PaqueteSEPARADORES DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO (6 DIVISIONES, 6 COLORES POR PAQUETE)  $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.060 $ 15.060
Total Neto $ 1.060.537
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.502
TOTAL OC $ 1.262.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.