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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3680-126-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 3680-115-COT25 POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA EN LA CONMEMORACION DE LAS GLORIAS NAVALES, SEGUN SOLICITUD ORD N°41 13/05/2025 ESCUELA PABLO NERUDA, CON CARGO A LEY SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SANTA TERESA #154 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
171513 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SANTA TERESA #154 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA |
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Razón Social |
TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA
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R.U.T. |
77.697.574-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 531 | Unidad | colación en bolsa individual, que contenga:
1 jugo individual 200 c.c.
1 leche de chocolate 200 c.c.
1 mizo de chocolate 20 gramos.
1 brownie individual de 62 gramos
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$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 902.700
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$ 902.700
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Total Neto
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$ 902.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.513
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$ 1.074.213
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.