Orden de Compra. Nº5067-3141-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3223-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3141-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3223-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra duplicada.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0000087710 cc047 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 655310
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cromtek SPA
Razón Social IMPORTADORA CROMTEK SPA
R.U.T. 76.122.343-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cromtek SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos)1UnidadMANO DE OBRA por servicio de mantención preventiva a equipo LC-20ad. Incluye limpieza revisión de óptica, cambio de repuestos, lubricación, pruebas de funcionamiento informe y traslados, sello de pistón, diafragma, Filtro de línea Tipo tuerca, Sello de bomba SIL, Lámpara Deuterium D2, Gasket celda, Tungsten W Lamp, RID-10A/RID-20ª, rotor de baja lpv SIL MANO DE OBRA por servicio de mantencion preventiva a equipo LC-20ad. Incluye limpieza revision de optica, cambio de repuestos, lubricacion, pruebas de funcionamiento informe y traslados $ 3.449.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.449.000 $ 3.449.000
Total Neto $ 3.449.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 655.310
TOTAL OC $ 4.104.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.