Orden de Compra. Nº2989-766-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2989-423-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2989-766-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2989-423-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Federico Redlich S/N
Comuna Los Muermos
Impuesto 89254,4
Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMEBA
Razón Social COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRER DIAZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.121.039-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMEBA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas18UnidadCORTINAS ROLLER 1,40 MTS X 2,0 MTS (día y noche color gris)   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.820 $ 359.820
52131501
Cortinas2UnidadCORTINAS ROLLER 1, 10 MTS X 2,0 MTS (día y noche color blanco)   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980
52131501
Cortinas2UnidadCORTINAS ROLLER 1, 50 MTS X 2,0 MTS (dia y noche color gris)  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980
52131501
Cortinas2UnidadCORTINAS ROLLER 1, 30 MTS X 2,0 MTS (dia y noche color gris)   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980
Total Neto $ 469.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.254
TOTAL OC $ 559.014


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.311.953-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.