|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2981-1408-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MOCHILAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.506.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
GENERAL MACKENNA 1370 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
291708,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL MACKENNA 1370 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Trustline Ltda. |
|
Razón Social |
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES TRUST LINE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.343.360-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Trustline Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53121603
| Mochilas | 21 | Unidad | mochila segun requerimiento tecnico adjunto
| mochila segun requerimiento tecnico adjunto
|
$ 73.110,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.535.310
|
$ 1.535.310
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.535.310
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 291.709
|
|
$ 1.827.019
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.