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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-8077-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IP DSB LP OP (CS) CONVENIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA, MES DE ABRIL 2024, SOL. N°263.603 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057417-335-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
43432,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AB COLORS |
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Razón Social |
AB COLORS SPA
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R.U.T. |
77.144.882-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AB COLORS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121712
| Señales orientadoras | 1 | Unidad no definida | Convenio de Señalética, Mes de Abril 2024. Se Adjunta Detalle en Orden de Trabajo, Prefactura y Pauta de Evaluación.- (Ítem Presupuestario 22.06.001 "Mantenimiento y Reparación de Edificaciones") | Convenio de Señalética, Mes de Abril 2024. Se Adjunta Detalle en Orden de Trabajo, Prefactura y Pauta de Evaluación.- (Ítem Presupuestario 22.06.001 "Mantenimiento y Reparación de Edificaciones") |
$ 207.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 207.080
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$ 207.080
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55121712
| Señales orientadoras | 1 | Unidad no definida | Convenio de Señalética, Mes de Abril 2024. Se Adjunta Detalle en Orden de Trabajo, Prefactura y Pauta de Evaluación.- (Ítem Presupuestario 22.04.012 "Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos") | Convenio de Señalética, Mes de Abril 2024. Se Adjunta Detalle en Orden de Trabajo, Prefactura y Pauta de Evaluación.- (Ítem Presupuestario 22.04.012 "Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos") |
$ 21.510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.510
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$ 21.510
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Total Neto
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$ 228.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.432
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$ 272.022
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.