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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057499-274-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057499-34-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
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R.U.T. |
61.608.108-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa # 3453 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
5837950,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa # 3453 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
On Street |
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Razón Social |
ON STREET S.A.
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R.U.T. |
76.258.990-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
On Street |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85101508
| Centros o servicios sanitarios móviles | 3 | Mes | Vacunatorio Móvil x 3 meses | |
$ 10.242.018,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.726.054
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$ 30.726.054
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Total Neto
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$ 30.726.054
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.837.950
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$ 36.564.004
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.