Orden de Compra. Nº2446-1272-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1059-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1272-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1059-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6401 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112
Comuna Coquimbo
Impuesto 100396
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODO MERCH
Razón Social ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING DANILO MARTINEZ SPA
R.U.T. 77.421.087-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TODO MERCH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102503
Sombreros50UnidadGorro jockey básico negro personalizado (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS)Número de Orden de compra: 2446-1272-AG25 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1059-COT25 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil $ 1.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.350 $ 77.350
53102503
Sombreros50UnidadGorro jockey básico verde oscuro personalizado (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS)  $ 1.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.350 $ 77.350
31241702
Espejos metálicos100UnidadMini espejo de bolsillo personalizado (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS)  $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
53121608
Bolsas para compras100UnidadBolsa reutilizable personalizada de TNT (80gr) con fuelle, capacidad 28 lts, (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS)  $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600
55121804
Distintivos o porta distintivos100UnidadLanyard corporativo personalizado verde con mosquetón metálico (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS)  $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
60121526
Bolígrafos de caligrafía100UnidadBolígrafo ecológico con destacador personalizado (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS)  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
53121608
Bolsas para compras100UnidadBolsa de algodón personalizada capacidad 28 lts (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS)  $ 2.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.100 $ 200.100
Total Neto $ 528.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.396
TOTAL OC $ 628.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.